12月21日,学院党委会议专题听取了2023年度内部审计发现问题整改情况汇报。审计处负责人宣讲了二十届中央审计委员会第一次会议和省十四届审计委员会第四次会议精神,介绍了学院2023年开展的主要审计事项,重点汇报了2022年至2023年教育内审发现问题自查自纠、2022年度学院预算执行和资产、债务管理绩效审计发现问题整改情况。学院内审发现问题整改成效明显,一是院属各部门落实了学院党委书记、审计委主任王周提出的“新官不能不理旧账”“谁家的孩子谁抱”的要求,明确部门党政“第一把手”为审计发现问题整改主体责任人。各部门按照职能职责主动认领问题,积极查找问题产生原因,扎实落实整改举措;二是修订完善了内控制度,为学院规范经济活动、提升治理水平提供了制度基础;三是厘清了部门职责,提高了学院房屋场地、图书、实验实训设施及信息化系统的利用率。
王周强调,内部审计是内部监督的重要监督力量,学院要形成包括内部审计在内的监督合力;各部门负责人要切实履行审计发现问题整改的主体责任;学院领导要协调相关职能,共同推动问题整改落实落细,做到改当下、立长远。