3月31日,学院党委会议专题听取学院2022年内审工作情况并审定2023年学院内审工作要点。
学院党委书记、学院审计委员会主任王周指出,2022年开展的2021年度预算执行和“双一流”资金绩效审计项目以总分第一名的好成绩获得省教育系统优秀审计项目;委托事务所和呈报省财评中心开展92个建设、采购项目的预算造价和结算审计核减预算452万元、核减支出108万元,忠实履行了“把关”职能;采用竞价方式,3个400万元以上结算项目为学院节约审计费用4万余元;牵头巡视、审计问题整改,2个遗留问题彻底整改销号。审计工作做到了“重点抓、抓重点”,以上成绩的取得,实属不易,学院党委充分肯定去年的审计工作。
会议同意审计处拟定的2023年内审工作要点,要求审计处按照“全覆盖全过程审计”的要求落实各项工作,为学院高质量发展更好地履行经济监督职责。