4月3日,学院第九次党委会议听取审计处2024年内审工作情况汇报并研究2025年内审工作要点。党委书记、审计委主任王周充分肯定了审计处2024年工作,认为审计处主动担当、履职到位,精准选项、重点突出,成绩明显、监督有力。一是开展预算执行和后勤管理绩效、工程项目预算和结算、乡村振兴专项资金的审计,发挥了经济监督职能,达到了规范管理、节约资金、完善制度的目的;二是开展审计问题整改监督,推动了学院零星小额物品集中采购、项目库规范化建设、闲置资产利用等“补短板”工作。
会议批准了学院2025年内审工作要点。要求审计处在学院党委的领导下,按照省公安厅、教育厅等主管部门的重大工作部署,严格队伍管理,狠抓工作落实,为学院顺利完成“迎评、申硕”重点工作和学院高质量发展履职担当、严格监督。